您好 請(qǐng)問有沒有把銀行流水打印出來跟日記賬逐步核對(duì)

老師,銀行存款余額與銀行存款日記賬余額少很多,排除未達(dá)賬項(xiàng)形成的,現(xiàn)在要怎么處理?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)某企業(yè)2015年度銀行存款進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)以下情況:12月31日銀行存款日記賬賬面余額是72875元,開戶銀行送來的對(duì)賬單中銀行存款余額是69500元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng): ①12月30日,委托銀行收款6370元,銀行已入該企業(yè)賬戶,收款通知尚未送達(dá)企業(yè) ②12月29日,該企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額1327元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬 ③12月30日,銀行已代付企業(yè)電費(fèi)1500元,銀行已經(jīng)入賬,企業(yè)尚未收到付款通知 ④12月30日,企業(yè)收到外單位的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額7600元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未記賬 要求: (1)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 (2)假定銀行對(duì)賬單所列企業(yè)銀行存款余額正確無誤,試問在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤數(shù)額是多少?屬于什么性質(zhì)的錯(cuò)誤?12月31日銀行存款日記賬賬面的正確余額是多少?
某公司銀行存款記賬為135000元,銀行對(duì)賬單的存款余額為103500元,經(jīng)過雙方逐步核對(duì)后發(fā)現(xiàn)存在以下未達(dá)賬款。第一題編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。第二題銀行存款使有數(shù)是多少。第三題未達(dá)款項(xiàng)是否需要進(jìn)行賬務(wù)處理
6、在記賬無誤的情況下,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬賬面余額不一致的原因是()A存在應(yīng)付賬款B存在應(yīng)收賬款C存在外埠存款D存在未達(dá)賬項(xiàng)
6、在記賬無誤的情況下,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬賬面余額不一致的原因是()A存在應(yīng)付賬款B存在應(yīng)收賬款C存在外埠存款D存在未達(dá)賬項(xiàng)
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?


除了這個(gè)還有別的處理方法嗎?我現(xiàn)在看了2018年開始就有差額。如果找出差錯(cuò),怎么更正?
之前是手工記賬,好多東西不全。
看差錯(cuò)是如何發(fā)生的 然后做對(duì)應(yīng)的調(diào)整 如果實(shí)在找不到 只好掛法人或者股東的往來
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快