這個(gè)有沒有差額,這個(gè)有差額部分做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 多了做相反的,差額部分做

老師,去年采購(gòu)暫估入了庫(kù)存商品,700多萬(wàn),今年發(fā)票才斷斷續(xù)續(xù)的開來,請(qǐng)問怎么調(diào)整呢
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫(kù)的庫(kù)存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師,我們是商貿(mào)公司,去年有兩張庫(kù)存商品的采購(gòu)發(fā)票沒有收到,當(dāng)時(shí)做的暫估,銷售發(fā)票已對(duì)外開具了,這月才收到對(duì)方的采購(gòu)發(fā)票,請(qǐng)問我紅沖暫估后,入庫(kù)。出庫(kù)成本計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?
你好老師,請(qǐng)問去年我們買的材料一直沒有發(fā)票,我是暫估入庫(kù)的,暫估了6.3萬(wàn),今年發(fā)票開了7.8萬(wàn)。請(qǐng)我們我要怎樣調(diào)賬呢
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)