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老師,銷售方7月份開的錯的專用發(fā)票,當(dāng)時沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前,要把錯誤的發(fā)票先入賬,但那個發(fā)票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個企業(yè)因為之前是代賬公司做的賬,所以這邊不是財務(wù)人員開的票,7月開的錯的發(fā)票就沒給代賬公司。

2020-09-25 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 11:21

你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理

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快賬用戶8851 追問 2020-09-25 11:50

跨月也沒關(guān)系?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-25 14:34

你好,跨月也沒有關(guān)系的

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你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理
2020-09-25
你好 可以的 可以的
2021-10-11
你好,不應(yīng)該收回,對方要做賬的
2020-09-09
您好 不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理
2020-10-22
你好,可以反結(jié)賬回去,再9月份做憑證就可以。
2020-10-20
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