你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理
老師,銷售方7月份開的錯的專用發(fā)票,當(dāng)時沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前,要把錯誤的發(fā)票先入賬,但那個發(fā)票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個企業(yè)因為之前是代賬公司做的賬,所以這邊不是財務(wù)人員開的票,7月開的錯的發(fā)票就沒給代賬公司。
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,9月份有發(fā)票開錯,但是當(dāng)時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
您好,老師,那個我是負責(zé)公司所有的做賬,現(xiàn)在在做9月份的賬務(wù),9月份我同事開發(fā)票開錯了,然后當(dāng)時就開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在這兩個發(fā)票都給了我,我可以不做賬嗎
去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當(dāng)時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因為這比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
,老師,如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
外貿(mào)公司,銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢,外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
但是抖音也是平臺收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計入其他應(yīng)收款是吧具體
老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報時,我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬,營業(yè)外收入是政府補貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級財管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
跨月也沒關(guān)系?
你好,跨月也沒有關(guān)系的