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您好,老師,那個我是負責公司所有的做賬,現(xiàn)在在做9月份的賬務,9月份我同事開發(fā)票開錯了,然后當時就開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在這兩個發(fā)票都給了我,我可以不做賬嗎

2021-10-11 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-11 17:08

你好 可以的 可以的

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快賬用戶6835 追問 2021-10-11 17:09

那這兩張發(fā)票可以扔掉嗎還是怎么弄呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-11 17:15

好,自己單獨留存好了。

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你好 可以的 可以的
2021-10-11
你好是的,可以的,都是自己留存。
2021-10-13
這個直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-11-08
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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