這個不去查話,那這個借利潤分配未分配利潤貸留底稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,賬上的期末留抵扣稅款比實際多,如何做分錄調(diào)整出來
老師,實際繳納扣款的增值稅比賬面多繳納了30塊,那么怎么調(diào)整30塊的差異數(shù)分錄
老師,請問怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末余額,報表上比實際的多出很多
老師,期末應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額賬實不一致,如何調(diào)賬呢?實際待抵扣進項比賬面上的要多
老師,請問一下待抵扣期末余額和實際收到的票余額相差多了 0.43,兼職會計把分錄做了匯總一筆金額做的,不好查賬找出原因,可以單獨做一筆分錄調(diào)整過來嗎?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?