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老師,期末應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額賬實不一致,如何調(diào)賬呢?實際待抵扣進項比賬面上的要多

2021-07-11 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 11:18

您好,那您逐筆核對,確認差異部分以及對應(yīng)形成原因

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快賬用戶1211 追問 2021-07-11 11:25

往期專票2017年沒認證抵扣,直接全額進入費用成本了,后來2017年的進項可以抵扣了,就直接勾選抵扣了。

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快賬用戶1211 追問 2021-07-11 11:26

還有部分是進項發(fā)票不一見了,前會計未入賬,但是在勾選平臺可以看到發(fā)票,這些都如何調(diào)賬呀

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:33

您好,那您可以填寫賬套數(shù)據(jù),確保兩者相同

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:33

您好,沒有發(fā)票的,不做認證抵扣

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您好,那您逐筆核對,確認差異部分以及對應(yīng)形成原因
2021-07-11
你好,你的進項還是10萬抵扣不完的可以留底。
2021-01-11
你好,說明你多做了進項稅,轉(zhuǎn)出到,借原材料,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進)負數(shù)
2021-01-11
可以調(diào)整賬上的金額
2024-12-02
直接調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2023-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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