你好,同學。 你這如果本是項目支出的,用基本支出在處理,那么基本支出后就表示 項目支出 欠基本支出 的,現(xiàn)在考慮項目支出來歸還這部分資金。
請問如果預算花串項了,還怎么辦?是行政會計
我們有2個辦公經(jīng)費項目,一個是基本支出,一個是項目支出,由于前期一直使用基本支出支付辦公經(jīng)費差旅費,導致付體檢費時余額不足,請問現(xiàn)在體檢費該怎么支付?(現(xiàn)在沒有辦法收回基本支出的額度,辦公費和差旅費過于零散,且體檢費也有10多萬)
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
我們公司因為沒有保險柜,而銷售出差需要預借差旅費,金額較大,基本都是5000以上了,那要如何支付這筆款項,如果取現(xiàn)金,存放不方便,結(jié)算卡是否可以用于這個業(yè)務(wù)?或者還有沒有其他更好的辦法解決這個問題?
(一)敏捷公司本月“庫存現(xiàn)金”賬戶的月初余額:1000元(庫存限額為:6000元)(二)2010年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項如下:1.1日,公司從銀行提取現(xiàn)金4000元,備作零星開支。2.2日,公司營業(yè)部主任黎靈出差預借款項1000元,憑有效的借款單支付現(xiàn)金。3.5日,公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金658元,本公司開出收款收據(jù)。4.5日,填制現(xiàn)金繳款單,將上述收取的現(xiàn)金送存銀行。5.7日,公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報銷差旅費846元,退回余款。6.12日,公司材料部門實行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現(xiàn)金付訖。7.14日,從銀行提取現(xiàn)金3000元,備作日常開支。8.15日,用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元。9.20日,文海帆報差旅費1150元,公司現(xiàn)金支付。10.22日,購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元。11.23日,管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元,由現(xiàn)金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。13.31日月末清點庫存現(xiàn)金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,您好,現(xiàn)在可不可以先用項目支出支付體檢費,之后在做賬時進行再調(diào)整呢?
你這樣處理也是可行的
老師,可以咨詢一下調(diào)整賬該怎么做嗎?
你是指調(diào)整什么,上面的支出 調(diào)整?
是的,就是該怎么在做賬時調(diào)整
做賬的時候不用調(diào)整,你如實按經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理就可以了,你這不是賬做錯了
但是老師,如果不調(diào)整的話,體檢費使用項目支出支付,不是屬于預算項目花錯了嗎?
不是花錯,只是資金占用了。賬上不調(diào)整的
那老師,直接進行資金占用,然后該怎么辦呀?
比如你發(fā)生的是項目支出,但用一般賬戶付了錢 借,X支出 項目支出 貸,銀行存款 直接處理就是了
??!我明白了,老師,就是按照正常的,把應該計入項目的,就直接計入項目,應該計入基本的就計入基本,不按照實際花的項目來,是這個意思吧?
是的,就是這個意思,你帳上只能這個樣子處理。
好的,多謝老師的解答
不客氣,祝你工作愉快。