同學(xué)你好,這個是多少錢的;
19年收到機關(guān)單位打進的下?lián)芸?00萬入了其他應(yīng)付款,有的用了費用,也沒有沖減這個款?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)成遞延收益,并且沖減使用這筆款的費用額度,請問怎么做分錄?
收到實名認(rèn)證打款費用,怎么做分錄,沖費用的話是沖什么費用
老師。已認(rèn)證抵扣的費用發(fā)票跨月紅沖重開分錄怎么做
1月做的暫估費用,2月的話紅沖的話分錄怎么做
網(wǎng)店,電商企業(yè),貨款銷售收入扣減的費用一部分沒有費用,扣減的費用有的沒有費用,那可以沖減貨款銷售收入嗎?可以沖減的話,這個怎么會計處理原始憑證準(zhǔn)備什么?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
很少,就只有0.2元
同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,營業(yè)外收入
我們不想入營業(yè)外收入 沖費用是什么費用
同學(xué)你好,計入營業(yè)外收入與沖費用是一樣的,都會使利潤增加;如果沖費用,是沖減財務(wù)費用;
好的,謝謝
那是在借方用紅字表示吧
同學(xué)你好,是的,是借方紅字的;