你好同學(xué) 一、如果是折讓沖減收入。 二、如果是支付給平臺的費用,計入銷售費用。
老師您好,公司是一般納稅人銷售原煤,購買稅控器及服務(wù)費全額抵扣,應(yīng)該填哪個表?具體分錄應(yīng)該怎么寫?我看網(wǎng)上有的寫沖減管理費用有的走營業(yè)外收入。借:管理費用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費440。貸:營業(yè)外收入440。
老師,請教一個問題,我們公司繳納的社保,但是7月份的有個企業(yè)職工養(yǎng)老暫存款可扣除,那這部分要入營業(yè)外收入還是說沖減什么費用呢?
老師,電商企業(yè)銷售費用的扣款實時的,我們按照確認收貨時間確認收入,根據(jù)確認收入的明細做費用,會存在很多費用項目沒有計提或者計提不準確的情形,這樣子怎么辦呢?
老師,請問抖音平臺的因為產(chǎn)品原因給在抖音后臺給客戶支付退換貨運費沒有發(fā)票應(yīng)該做銷售費用還是沖減收入呀?還有抖音平臺店鋪發(fā)生的傭金也沒有發(fā)票,應(yīng)該沖收入還是入銷售費用呀?還有抖音平臺店鋪雙十一做活動收客戶款以后,在抖音后臺給中獎客戶退100元,應(yīng)該沖收入還是計入銷售費用呀
這個賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔(dān)。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細賬 應(yīng)交稅費~城市維護費、教育費:地方教育費借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因為公司員工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財務(wù)財務(wù)負責(zé)人變更了 工商那邊沒有變更對于財務(wù)負責(zé)人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點,轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
關(guān)鍵是沒有發(fā)票,所以得沖紅
他們說可以做個沖紅表,負責(zé)人簽字,然后沖減收入和銷項稅
這樣稅法上可以嗎?
?原理是上邊說的。如果沖收入,實際會和業(yè)務(wù)不一樣。
銷售折讓,比如賣,A產(chǎn)品100元,過段時間搞活動,補差價減十塊錢二給他十塊錢
那你上面說的折讓的話,沖減收入,我需要準備啥樣的原始憑證???得是自制表格嗎?把業(yè)務(wù)來龍去脈說明的自制表格,然后負責(zé)人簽字嗎?
關(guān)鍵要看給誰。如果給客戶打折那是折讓,折讓金額只要在一張發(fā)票上,比如100,按80賣,這就是按80交稅。
如果給對方10元錢,貨幣贈送,稅法不認。100元照交稅
我知道得在一張發(fā)票上開負數(shù),最后而正數(shù)金額是,是收入金額,但是我們有好多是沒有發(fā)票無票收入
我之前有一家公司是自己做一個沖紅表,在那里邊把沖紅就是沒有發(fā)票的支出,電商里邊發(fā)生的費用都記上,然后負責(zé)人簽字沖收入,包括銷項稅
同學(xué)你說的費用是給誰了,給平臺了,還是給客戶免單了
給平臺的話,有沒有票按實際發(fā)生額度進銷售費用等年末匯算清繳企業(yè)所得稅的時候調(diào)增嗎?
給平臺的費用票,平臺沒給商家開的發(fā)票
完全可以這樣作,這樣作是對的。
給客戶免了的話,比如原來上個月賣了他100塊錢,這個月有活動,補了十塊錢,也就是說上個月報了收入100,這個月少了十塊錢
也就是這個客戶實際花了90塊錢
補的是現(xiàn)金還是什么?
那這便宜的十塊錢,怎么處理呀?沖減收入,和對應(yīng)的銷項稅額嗎?
現(xiàn)金,現(xiàn)金現(xiàn)金
便宜10元,直接按便宜后的價錢入賬就可以
只要是公允的,沒有誰說了,一個東西必須賣多少錢