同學(xué),您好,這個要退給對方的
老師,今年一月份收到其他單位增值稅普票,已經(jīng)支付過款項,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)支付錯誤要求該公司退回,開具發(fā)票公司要求收回開具的普票,是必須還給他們嗎?我們單位該筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入賬。
我們是一家小規(guī)模建設(shè)工程公司,其他個人掛靠我們公司,結(jié)賬時業(yè)主方要求開具增值稅專用發(fā)票金額是119600元,做賬時分錄是借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在收到掛靠方給我們開具建筑服務(wù)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票金額119600,目前實際支付給掛靠方的金額是116012元,后期還要補(bǔ)付3588的余款,分錄該怎么寫?
您好老師,我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實際運(yùn)輸量開具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi),已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊上說他們今年審計出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項,注明是退去年多付運(yùn)費(fèi),部隊也開具收據(jù),這個該怎么賬務(wù)處理?
老師您好,有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費(fèi),給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?,F(xiàn)在供電公司給我們開了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款。現(xiàn)在有個問題是,我們還要給下屬公司開票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了,電費(fèi)也通過債權(quán)收回來了,那我還需要給下屬單位開票么?如果要開票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
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