你好不可以的,正常交稅。
老師,請問農業(yè)合作社銷售樹苗,當季銷售額一百萬,同一季度從合作社成員以外的農民那購進樹苗入成本,這樣免稅嗎?
請教一下老師:農民專業(yè)合作社的成員,他的樹苗可以銷售給合作社,并在稅務局代開銷售樹苗給合作社嗎?謝謝老師!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我是合作社法人,也是合作社成員,我現(xiàn)在有一筆收入。我想從對公賬戶轉給我自己,但是我這個合作社當時沒有做生產(chǎn)成本,這個可不可以是我從別人(非合作社成員)那里收購的農產(chǎn)品,然后進行銷售的,這樣還能免增值稅嗎
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1. 購進一批食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票上的價稅合計金額為54 500元;2從農民手中購入免稅農產(chǎn)品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元; 3. 購置生產(chǎn)用機器設備五臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40 000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 要求:計算該企業(yè)當月增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額。
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師,銷售樹苗國家不是農林木漁是免稅費的嗎?那要是成員自己去稅務局代開進項票票可以免稅嗎
你們買來銷售的不能免稅,如果是對方個人自己種植的,去開發(fā)票,可以免稅的。
沒有時間的界定嗎?當季銷售當季開進項可以嗎?
你好,這個沒有時間限制的,最好是對方先給你開了發(fā)票,然后你們再銷售出去。
老師,那請問這個季度沒有及時開進項票,就按照實際利潤申報所得稅,這個所得稅免稅嗎?下個季度再入成本可以嗎?
你可以暫估一部分成本的。
老師,謝謝您啦
不用客氣的 應該的。