您好,按照開具發(fā)票金額減去已預交
老師,我現(xiàn)在是應該根據(jù)一月份的開票金額,計算出增值稅,再用應交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計提是嗎?
麻煩問一下老師我那欄應補預交稅款金額,是安合同金額算增值稅然后減去已交稅額呢?還是用開票金額乘以稅率算增值稅然后減去已交稅額呢?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報,不管是季度30萬以上還是30萬以下,收入那里都是按開票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬以下直接減免,季度30萬以上跳出對應增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應交增值稅1%對應的增值稅稅額?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 驗收完了 土地成本可以抵減增值稅 借方 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 老師這個是金額 要計算成稅額 金額/1.09*.09=稅額 請問老師計算出稅額分錄怎么寫 是借:轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 然后用這個轉出再抵減增值稅是嗎?老師
老師,適用差額分包抵減的,企業(yè)交印花稅時是安抵減后的金額還是安我們開給甲方的發(fā)票金額換算成不含稅的去交呢?
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝