您好,按照開(kāi)具發(fā)票金額減去已預(yù)交
老師,我現(xiàn)在是應(yīng)該根據(jù)一月份的開(kāi)票金額,計(jì)算出增值稅,再用應(yīng)交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計(jì)提是嗎?
麻煩問(wèn)一下老師我那欄應(yīng)補(bǔ)預(yù)交稅款金額,是安合同金額算增值稅然后減去已交稅額呢?還是用開(kāi)票金額乘以稅率算增值稅然后減去已交稅額呢?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),不管是季度30萬(wàn)以上還是30萬(wàn)以下,收入那里都是按開(kāi)票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬(wàn)以下直接減免,季度30萬(wàn)以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 驗(yàn)收完了 土地成本可以抵減增值稅 借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 老師這個(gè)是金額 要計(jì)算成稅額 金額/1.09*.09=稅額 請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算出稅額分錄怎么寫(xiě) 是借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 然后用這個(gè)轉(zhuǎn)出再抵減增值稅是嗎?老師
老師,適用差額分包抵減的,企業(yè)交印花稅時(shí)是安抵減后的金額還是安我們開(kāi)給甲方的發(fā)票金額換算成不含稅的去交呢?
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了,今年開(kāi)始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫(kù)存商品明細(xì),我要咋做啊? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉(cāng)發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫(kù)海外倉(cāng)的商品。是否已全部銷售,全部出庫(kù),是否有異常商品?要清楚的知道海外倉(cāng)在庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門(mén)的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
老師 土石方工程 成本按照多少結(jié)轉(zhuǎn)?其中柴油 人工 材料 機(jī)械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負(fù)數(shù)怎么理解,謝謝,我是小白
我在醫(yī)藥公司上班,請(qǐng)問(wèn)銀聯(lián)商務(wù)是什么意思?銀聯(lián)商務(wù)與門(mén)店,與醫(yī)藥公司分別是什么關(guān)系?
老師您好,原本有母公司浙江,百分之百控股子公司東陽(yáng)?,F(xiàn)在出售了東陽(yáng)公司。出售的損益在單體浙江公司中也反應(yīng)了。那么后續(xù)就不用再做合并財(cái)務(wù)報(bào)表了吧???