您好,按照開具發(fā)票金額減去已預交
老師,我現(xiàn)在是應該根據(jù)一月份的開票金額,計算出增值稅,再用應交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計提是嗎?
麻煩問一下老師我那欄應補預交稅款金額,是安合同金額算增值稅然后減去已交稅額呢?還是用開票金額乘以稅率算增值稅然后減去已交稅額呢?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報,不管是季度30萬以上還是30萬以下,收入那里都是按開票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬以下直接減免,季度30萬以上跳出對應增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應交增值稅1%對應的增值稅稅額?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 驗收完了 土地成本可以抵減增值稅 借方 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 老師這個是金額 要計算成稅額 金額/1.09*.09=稅額 請問老師計算出稅額分錄怎么寫 是借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 然后用這個轉(zhuǎn)出再抵減增值稅是嗎?老師
老師,適用差額分包抵減的,企業(yè)交印花稅時是安抵減后的金額還是安我們開給甲方的發(fā)票金額換算成不含稅的去交呢?
匯算清繳退回預交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標準,還是說要按照大眾標準來呢
老師,勞務報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導入的報關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預支8月份工資,是直接做借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應付職工薪酬工資 貸其他應收款啊?