你好這個(gè)情況只能先暫估

公司在2015年有兩批物料在11月份的時(shí)候進(jìn)來(lái),發(fā)票已經(jīng)抵扣了,然后賬面也結(jié)算成本了,實(shí)際上這批貨當(dāng)時(shí)存在問題,貨款上有爭(zhēng)議,后來(lái)合同沒履行,貨物沒有用完,大部分堆在倉(cāng)庫(kù)了!現(xiàn)在需要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么操作?
老師,請(qǐng)問我們有些供應(yīng)商提前開了發(fā)票過(guò)來(lái),實(shí)際還沒供完貨,供應(yīng)過(guò)來(lái)的貨已經(jīng)銷售出去了,但有些供應(yīng)商供了貨有還沒開發(fā)票過(guò)來(lái),供過(guò)來(lái)的貨也已經(jīng)銷售出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么處理呢?
你好請(qǐng)問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因?yàn)闆]有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,公司采購(gòu)了一批貨物,采購(gòu)款已經(jīng)打給對(duì)方,貨物已經(jīng)入庫(kù),但對(duì)方?jīng)]給我們開票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我們這個(gè)采購(gòu)合同是1月的,但是當(dāng)時(shí)才發(fā)貨了3600盒,然后到現(xiàn)在都沒有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是我們3月已經(jīng)開了很多發(fā)票出去了,庫(kù)存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,那就算是現(xiàn)在開發(fā)票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫(kù)存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,我3月是不是得暫估入職做庫(kù)存成本了?要不我?guī)齑媸秦?fù)數(shù)了?那暫估入職的分錄怎么做???
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?

