你好,這個政策沒有規(guī)定具體的截止日期的
小微企業(yè)20百分稅率,應納稅所得額不超過100萬,減按25百分記入應納稅所得額!這個政策是有時間的到2021年對嗎
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
一、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。請問小微最新政策是超過了一百萬要按照25%計稅嗎?
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結轉到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔就沒分開,現(xiàn)在是不是得調賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調回來
老師,公司投標,支付投標費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應該按那個金額報印花稅了
老師您好,我們是外貿企業(yè),有一筆出口的報關費專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進項轉出嗎?