那就只能抵消1%的稅率
該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17% 1. 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,稅率7%,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
收到客戶去稅務(wù)局代開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上稅率為1%,那我公司能抵扣的稅率為多少,7%嗎?
現(xiàn)階段,小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,只能夠瘦了可以為1%嗎?還是說代開的征收率只能為3%?
我公司是建筑勞務(wù)公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率,我公司開給客戶3%的增值稅專用發(fā)票,我公司收到個(gè)體勞務(wù)隊(duì)開來的1%的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師您好 我們公司開的是0稅率的增值稅普通發(fā)票 稅目是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)—國(guó)際代理運(yùn)費(fèi) 那我們收到增值稅專用發(fā)票也就是成本可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
如果對(duì)方發(fā)票上稅率為11%呢,是不是也按11%抵扣進(jìn)項(xiàng),而不是按以前的7%?
是的,你的理解是對(duì)的