同學(xué),您好,提供技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該是你的主營業(yè)務(wù)收入
我公司是可以提供銷售和技術(shù)服務(wù)的,平常采購貨是計入到庫存商品,有的時候回提供技術(shù)服務(wù),那我收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票該計入什么科目呢
公司外發(fā)加工產(chǎn)品外發(fā)加工過程,別人提供技術(shù)服務(wù)而產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本,還是什么科目,要分?jǐn)偟皆牧系某杀纠锩鎲?/p>
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項票做成本可以嗎?
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個月沒開票沒有確人收入,計入人員工資計入那個科目合適,以后開票時候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
我開出去的發(fā)票是計入主營業(yè)務(wù)收入,但我問的是我收到技術(shù)服務(wù)的發(fā)票該計入什么
如果和你的主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)可以直接做主營業(yè)務(wù)成本
那我只是收到了這個成本,但我當(dāng)月沒有開出去發(fā)票,那我計入這個主營業(yè)務(wù)成本可以么
我是想后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我可以先記在什么科目
同學(xué),您好,這個應(yīng)該不要緊的,可以直接做入。服務(wù)業(yè)這種情況比較多。
那我一個項目有軟件也有服務(wù),那我收到的這個技術(shù)服務(wù)的發(fā)票可以和軟件一樣都計入庫存商品么,軟件是準(zhǔn)備銷售的
同學(xué),您好,不應(yīng)該做庫存。