同學(xué),您好,提供技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該是你的主營業(yè)務(wù)收入
我公司是可以提供銷售和技術(shù)服務(wù)的,平常采購貨是計入到庫存商品,有的時候回提供技術(shù)服務(wù),那我收到技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票該計入什么科目呢
公司外發(fā)加工產(chǎn)品外發(fā)加工過程,別人提供技術(shù)服務(wù)而產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該計入制造費用還是生產(chǎn)成本,還是什么科目,要分攤到原材料的成本里面嗎
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認收入,那要計入哪里?
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進項票做成本可以嗎?
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個月沒開票沒有確人收入,計入人員工資計入那個科目合適,以后開票時候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
老師,可以幫我看一下648.31這個數(shù)怎么來的嗎
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的?。?/p>
小規(guī)模收一個點的普票跟九個點的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費,4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
我開出去的發(fā)票是計入主營業(yè)務(wù)收入,但我問的是我收到技術(shù)服務(wù)的發(fā)票該計入什么
如果和你的主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)可以直接做主營業(yè)務(wù)成本
那我只是收到了這個成本,但我當(dāng)月沒有開出去發(fā)票,那我計入這個主營業(yè)務(wù)成本可以么
我是想后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我可以先記在什么科目
同學(xué),您好,這個應(yīng)該不要緊的,可以直接做入。服務(wù)業(yè)這種情況比較多。
那我一個項目有軟件也有服務(wù),那我收到的這個技術(shù)服務(wù)的發(fā)票可以和軟件一樣都計入庫存商品么,軟件是準(zhǔn)備銷售的
同學(xué),您好,不應(yīng)該做庫存。