嗯嗯呢,可以的沒(méi)問(wèn)題的
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師您好,我們做的業(yè)務(wù)是做軟硬件的,進(jìn)項(xiàng)基本都是13個(gè)點(diǎn)硬件,有少數(shù)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),有的客戶采購(gòu)我們?cè)O(shè)備后上我們軟件平臺(tái),只要求開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎
老師,我們是軟件企業(yè),跟顧客簽訂了一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,但是合同有一部分技術(shù)服務(wù)是外包給其他工作做的,那這部分服務(wù)我們是做成本,還是研究費(fèi)用呢?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款,已收對(duì)方開(kāi)給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺(tái)還沒(méi)有研發(fā)成功,也沒(méi)有銷售開(kāi)票)還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開(kāi)發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購(gòu)的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?