你好多支付的一分錢(qián),你做營(yíng)業(yè)外,支出里面。
代開(kāi)了一張專(zhuān)票,上面顯示增值稅150.50.但是代扣增值稅的時(shí)候扣的是150.51.我怎么入賬了
代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,票上含稅價(jià)4000.稅額116.50.銀行代扣的時(shí)候扣了116.51.多扣了一分錢(qián).請(qǐng)問(wèn)這一分錢(qián),我是沖收入還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,具體分錄是什么?
去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票上沒(méi)顯示有城建稅,但是銀行公帳上顯示扣了城建稅,怎么做分錄。
請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅???(提示說(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來(lái)的???就一張幾千塊錢(qián)的代開(kāi)專(zhuān)票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票,也在代開(kāi)時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒(méi)看見(jiàn)有,那附加稅的表要填寫(xiě)嗎
快遞貨物過(guò)程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶(hù),然后找快遞賠償了100塊,這個(gè)怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬(wàn)元,已銷(xiāo)售90%,在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí),扣除利息可以扣1000還是900萬(wàn)元?
老師:轎車(chē)從公司過(guò)戶(hù)給個(gè)人,要繳哪些稅呀?出售方會(huì)有個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē),車(chē)船稅的稅率
大連欠我們公司錢(qián),然后還給我了我們100萬(wàn),我們的客戶(hù)A然后我們公司替他還大連70萬(wàn),我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買(mǎi)了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來(lái),老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時(shí)收到年度時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,在支出的時(shí)候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個(gè)總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)的商鋪按合同的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交契稅呀?
不能把增值稅改成交那個(gè)數(shù)嗎?
你發(fā)票是多少就應(yīng)該做多少。
按實(shí)繳確認(rèn)專(zhuān)票增值稅不行嗎
你好不可以的,你們也沒(méi)有收到錢(qián),如果你做借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交稅費(fèi)多了一分錢(qián),你實(shí)際也沒(méi)有收到,你做哪個(gè)科目不還是營(yíng)業(yè)外支出里面嗎?
比如含稅價(jià)4000.收入那么是3849.50,稅是150.50.現(xiàn)在交了150.51.我收入少確認(rèn)一分也不行嗎?
你好,你申報(bào)的所得稅和增值稅收入又就不一樣了。
額,那就只有確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出了,明白了.
你好是的,最好是這么調(diào)整。
謝謝老師.
不用客氣的,應(yīng)該的。