你好!這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就好了。 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,票上含稅價(jià)4000.稅額116.50.銀行代扣的時(shí)候扣了116.51.多扣了一分錢(qián).請(qǐng)問(wèn)這一分錢(qián),我是沖收入還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,具體分錄是什么?
我們公司賠錢(qián)給人家,人家開(kāi)了專(zhuān)票過(guò)來(lái),但是當(dāng)月我沒(méi)抵扣,我直接記的營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,現(xiàn)在我把票抵扣了,該怎么寫(xiě)分錄?借應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:營(yíng)業(yè)外支出?
公司有申請(qǐng)加計(jì)抵扣這優(yōu)惠政策,然后收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候按10%加計(jì)抵扣,減了增值稅。分錄記入了營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免。由于業(yè)務(wù)發(fā)生退款,開(kāi)具了紅字信息表,增值稅款轉(zhuǎn)了出來(lái),收到紅字發(fā)票時(shí),是不是也要按10%的票額,沖銷(xiāo)營(yíng)業(yè)外收入?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專(zhuān)票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專(zhuān)票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢(qián)一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢(qián),做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢(qián)差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專(zhuān)票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫(xiě)?吧0.05那一步寫(xiě)出來(lái)/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專(zhuān)票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專(zhuān)票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢(qián)一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢(qián),做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢(qián)差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專(zhuān)票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對(duì)的 是不是必須要把差異金額寫(xiě)出來(lái) 不寫(xiě)的話(huà)行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒(méi)有做的話(huà) 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫(xiě)負(fù)號(hào)了,我寫(xiě)的正數(shù),這咋辦,
老師 請(qǐng)教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對(duì)方7萬(wàn)元,我們給對(duì)方付款時(shí),可以要求對(duì)方幫我們公司開(kāi)票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對(duì),還是B對(duì)
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢(qián)的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對(duì)方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
老師,給客戶(hù)的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本來(lái)累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
那上面銀行代扣那一張我怎么做賬了
這個(gè)是稅票
你好! 你交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅、XX稅 營(yíng)業(yè)支出 貸:銀行存款 就好了
我做了之后,是貸的應(yīng)交增值稅116.50.然后做銀行代扣那一張,我做的是應(yīng)交增值稅116.51.
你好!你計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提的116.5,扣的是還是116.51?
計(jì)提我那個(gè)票上是116.50.扣是116.51
你好!你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄?
扣的時(shí)候難道我不按銀行單子上這個(gè)數(shù)字做嗎,直接少一分?
你好!不是的,銀行扣了的,你要按銀行的,只是多的一分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
借:應(yīng)收賬款 4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3883.50 應(yīng)交增值稅 116.50
你好!你現(xiàn)在,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 116.50 營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸銀行存款116.51
銀行那筆是怎么做, 借:應(yīng)交增值稅 116.51 應(yīng)交城建稅 4.08 貸:銀行存款 120.59 問(wèn)題是,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出0.1元加進(jìn)來(lái),那那個(gè)增值稅就不能寫(xiě)扣的金額,而是少一分的金額嗎
但是銀行扣款單子上寫(xiě)的是116.51.
你好!你申報(bào)表上增值稅金額是多少
沒(méi)得申報(bào)表,是代開(kāi)專(zhuān)票
你好!發(fā)票上116.50就可以了。沒(méi)關(guān)系的,不用擔(dān)心。