你好!是的。就是這樣操作。
老師,2月開的設(shè)備330萬(wàn)我認(rèn)證抵扣兩張了,叫對(duì)方作廢,我是開紅字信息給對(duì)方,對(duì)方開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?我做賬時(shí)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
請(qǐng)問老師,去年已認(rèn)證抵扣的專票現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我申請(qǐng)紅字信息表對(duì)方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對(duì)吧?我在當(dāng)時(shí)的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
我這邊上個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、以抵扣、是對(duì)方開具紅字信息表、開具負(fù)數(shù)發(fā)票、我們拿來(lái)做賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對(duì)方開,請(qǐng)問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
沒有認(rèn)證的直接退回給對(duì)方,對(duì)方作廢可以了是嗎?我這邊就紅字沖平分錄
對(duì)方麻煩嗎?銷項(xiàng)也申報(bào)了
你好!不是,跨月了沒辦法作廢了。只能開紅字發(fā)票
對(duì)方自己直接開紅字發(fā)票是嗎?
對(duì)方申報(bào)了麻煩嗎
你好!對(duì)方也是差不多,要沖減收入和稅金
沖減當(dāng)月開出我這個(gè)票的金額是嗎?之后對(duì)方是又重新開金額一樣的
你好!是的。就是這樣了。