你好,你可以在發(fā)票上面寫實報400
我想問一下 我們單位收到報銷差旅費 拿回來500的票 我們只給報400 那剩下的票就不需要入賬了是嗎?這樣可以嗎
老師,我想問一下。我們公司職工報銷會先寫一個報銷單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫的報銷單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我想問下,我們是分公司,負責(zé)人報銷差旅費餐費時,拿來發(fā)票我先做,借,管理費用—差旅費,貸,其他應(yīng)付款—某負責(zé)人,我先不給他報銷款項,等攢起來一塊給他報銷,這樣可以嗎?有什么風(fēng)險嗎?
因為疫情原因,員工機票報銷所需要的行程單一直未收到,然后旅行社給我們公司開了一張經(jīng)紀代理服務(wù)的電子普票,員工可以拿這個來報銷嗎?那做賬我還是做差旅費嗎?等到拿到行程單,再做進項稅嗎?
我們是一家幼兒園,有個小朋友手劃傷了,我們帶她去醫(yī)院,墊付醫(yī)藥費等200元,因為買了意外險,找保險公司報銷,保險公司把發(fā)票單據(jù)什么的都拿走了,但是只給我們報了180元,剩下的沒報的單據(jù)也沒有拿回,想問下這樣怎么入賬呢?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
那如果是專票的話 也可以少報嗎 進項稅正常抵扣
如果是專票的話 ,全部報銷了,多出的計入營業(yè)外收支