您好,這樣是不可以的,
老師,我想問一下。我們公司職工報銷會先寫一個報銷單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫的報銷單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,請問我在一月的時候往公司賬戶打入一筆款,個人墊付的。二月我才寫的報銷單,這個時候我是不是要做2個憑證嗎 收入的時候做一個,二月報銷的時候再做一筆。如果是同一天發(fā)生的這2筆業(yè)務(wù),可不可以錄在一張憑證上?
我們單位涉及到很多先轉(zhuǎn)錢,對方后開票過來,而我們經(jīng)辦人是先寫的費用報銷單,后面對方開票來了就直接附在費用單后,可以這樣,不用去做一道預(yù)借款,在沖賬把
家族企業(yè),公司就一個內(nèi)賬會計,反正都是她說了算的。然后我就問她,她說這個不應(yīng)管,放一邊。然后我就自己在想我要是沒發(fā)現(xiàn),然后填制了費用報銷單,那是不是這一張他就可以又拿去報銷了。等以后查賬發(fā)現(xiàn)會不會連累到我啊
老師、有些沒有發(fā)票用公賬轉(zhuǎn)給員工報銷的,沒有發(fā)票,裝修費附上的單據(jù)很雜很亂、我這邊做賬直接做裝修費、明年納稅調(diào)增、然后憑證下面我是直接附一張銀行回單的轉(zhuǎn)賬回單。很亂的單子就沒有附上去,可以嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
像公司職工開自己的車去出差,幫她報銷加油費。這個是可以的吧
您好,可以報銷油費,但是不能把報銷單取出來。
比如員工開了300元的加油費,但是沒用那么多。我實際只給他報了200。這樣有問題嗎
你好,這個是沒有問題的
但是他提供的發(fā)票是300
您好,這個沒問題的。
那報銷單上寫的報銷金額為200就可以了吧,要不要備注一下什么的
你好,不需要備注都可以的