按不含稅,可以抵扣專票
固定資產(chǎn)提折舊的時(shí)候是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),一般納稅人,收到可抵扣稅專票
固定資產(chǎn)折舊按照含稅后的單價(jià),還是不含稅單價(jià)?
老師你好,一般納稅人和小規(guī)模固定資產(chǎn)有什么不同呢?固定資產(chǎn)按照含稅還是不含稅價(jià)格入賬呢?累計(jì)折舊按照含稅還是不含稅金額計(jì)提
購入固定資產(chǎn)時(shí)取得增值稅專票,入賬時(shí)公司內(nèi)部打的固定資產(chǎn)入庫單和固定資產(chǎn)購置申請表中固定資產(chǎn)單價(jià)是不含稅價(jià)還是含稅價(jià)呢?計(jì)提折舊時(shí)和購入時(shí)做的分錄是按不含稅價(jià)入賬
收到固定資產(chǎn)發(fā)票是專票,那么固定資產(chǎn)原值是不含進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是嗎?計(jì)提折舊也是按照不含稅價(jià)計(jì)算
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄