營業(yè)外支出這個(gè)一般是不給稅前扣除
老師,個(gè)人給公司提供勞務(wù),到電子稅務(wù)局代開的發(fā)票,公司代付個(gè)稅,這部分個(gè)稅要公司承擔(dān),這部分費(fèi)用應(yīng)計(jì)入什么科目
以上這幾個(gè)人都是個(gè)人給我們公司的這個(gè)項(xiàng)目提供的服務(wù),他們要去稅務(wù)局代開發(fā)票應(yīng)該開什么才能入賬?避免開錯(cuò)了公司要承擔(dān)稅之類的
老師,個(gè)人為公司提供勞務(wù),個(gè)人去稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這部分稅金是多少?需要公司承擔(dān)
請(qǐng)問老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
個(gè)人給公司代開的勞務(wù)發(fā)票,公司代扣代繳了個(gè)人所得稅,但實(shí)際上這部分稅款,是公司承擔(dān)的,怎么做賬務(wù)處理?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
是的是的,是的,是的
老師,匯算清繳時(shí)怎么調(diào)增 在哪個(gè)模塊
納稅調(diào)整表下面扣除下面其他