您好 免稅開(kāi)具的話 借 銀行存款, 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我們是建筑一般納稅人,開(kāi)9%發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策,所以我們這段時(shí)間開(kāi)發(fā)票是免稅開(kāi)的,這期間我們開(kāi)發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 貸∶營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師 一般納稅人 開(kāi)的發(fā)票 也有銀行回單,是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 貸:應(yīng)收賬款 還是直接 借:銀行收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫(xiě)
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
檸檬云會(huì)計(jì)軟件是不是免費(fèi)的?會(huì)計(jì)軟件哪個(gè)好一些?應(yīng)聘到一個(gè)剛成立的新的單位,現(xiàn)在沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬(wàn),本期生產(chǎn)成本600萬(wàn),產(chǎn)成品成本500萬(wàn),問(wèn)期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
不需要體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的部分吧
不需要體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的部分
謝謝老師了
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快