同學您好,不正確的哦
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-轉出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師 一般納稅人 開的發(fā)票 也有銀行回單,是 借:主營業(yè)務收入 應交稅金-增值稅 貸:應收賬款 還是直接 借:銀行收款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
一家服務機構收到服務費但發(fā)票沒開,是借銀行存款,貸應收賬款。還是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費_應交增值稅_銷項稅額?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應收款或者其他應付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務收入啊
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當月收入次月自己提現,怎么做賬,先做其他應收款貸主營業(yè)務收入提現再做銀行存款,貸其他應收款嗎,
老師,銀行的結算卡主要是做什么用
老師,今天做題遇到一個疑問,為指定產品進行的研發(fā)活動,專利技術的折舊,什么時候計入生產成本,什么時候計入制造費用?圖一的答案是計制造費用,圖二這題是計入生產成本,一下記制造費用,一下記生產成本,到底寫哪個?
老師,咨詢個問題,關于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎?如果是21年已經招聘并簽訂合同了,也繳納社保了,24年匯算清繳還能按標準扣除嗎?
老師,煙酒店進茅臺酒,給我開的發(fā)票都是其它酒的名稱,我賣給客戶,客戶要求我開茅臺酒或者白酒可以嗎?我給客戶開其它酒,他不同意。
第7-10年的收入用了年金現值系數,為什么還要乘以復利現值系數呢?
水果店成本45000毛利率25%我一個月做多少錢才能保本
水果店成本45000毛利率25%我一個月做多少錢才能保本
您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
收款,借:銀行存款,貸:應收賬款
老師 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這個是進項發(fā)票的分錄吧
銷項收入確認同時確認成本,根據出庫單
老師 我們是服務業(yè)的 是不是就不用確認成本這一步了,根據進項票做成本 老師
是的是的,一般是可以的