同學(xué)你好, 這個不屬于公司的主營業(yè)務(wù)。 因此 計(jì)入 營業(yè)外收入
老師,營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?還有就是,個稅手續(xù)費(fèi)返還是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入還是計(jì)入到營業(yè)外收入?
退付個稅手續(xù)費(fèi)收入算營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,收到了個稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)該入其他業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
那申報(bào)增值稅和開票系統(tǒng)做賬系統(tǒng)對不上了?
這個 對不上 是 正?,F(xiàn)象。 增值稅法和所得稅法的計(jì)稅依據(jù)本身 就是有好多不同的,
只要自己知道 兩個表的收入差異 在哪里就行。 比放說 出售固定資產(chǎn) 也會出現(xiàn)這種情況
財(cái)務(wù)報(bào)表的收入到時候和增值稅對不上了
對的,這個【對不上】是合理的, 比方說,哪位來查, 只要你自己能說明白 對不上的原因就行
這個差異是因?yàn)? 稅法上 增值稅 和 企業(yè)所得稅 計(jì)稅方式不同造成的, 屬于合理差異,稅局也知道這個差異 屬于合理差異
這樣會造成增值稅比所得稅的收入高?
對的,? 這個沒有錯。 另外, 個稅手續(xù)費(fèi)返還, 稅法上并沒有規(guī)定,它一定要交增值稅, 現(xiàn)在有的企業(yè)要交,是因?yàn)楫?dāng)年有個稅管員 在網(wǎng)上說了這么一句話,所以,有的企業(yè)就開始交了。 但 ,如果企業(yè)不交的話,稅局也不會來要的 。 不過,你就當(dāng)聽一下故事吧, 還是按照自己的想法去申報(bào)吧。
好的謝謝
將來,你們公司 可能也會出售報(bào)廢的固定資產(chǎn), 到時候,也會像現(xiàn)在一樣,兩個報(bào)表不一樣的, 所以,你不用擔(dān)心什么,賬務(wù)處理在 營業(yè)外收入就行
嗯嗯好的謝謝老師
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快