同學(xué)你好 是在異地預(yù)繳的哦
老師外經(jīng)證預(yù)交稅款在哪里交呢?因?yàn)樯蟼€(gè)月預(yù)交了沒開票,這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,然后這個(gè)月開了票,要重新預(yù)交,我怎么重新申報(bào),重新預(yù)交稅款
老師。我想問(wèn)下我上個(gè)月開了張5萬(wàn)多的發(fā)票,這個(gè)月把稅款交了,可是甲方又讓開外管證,我們這筆是最后一筆款了,我如果開外管證在預(yù)交稅款就交重了,應(yīng)該怎么處理下
上個(gè)月辦了外出經(jīng)營(yíng) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了增值稅附加稅水利企業(yè)所得稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開的發(fā)票信息有誤,回來(lái)作廢重來(lái)。那這個(gè)月還需要重新辦理外管證預(yù)交稅款么
老師你好,我公司上個(gè)月在外地預(yù)交2個(gè)點(diǎn),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了,已經(jīng)申請(qǐng)退稅,稅款已在這個(gè)月退回公賬,之前在外地交稅是用個(gè)人的卡交的,這個(gè)月又重新申請(qǐng)了外經(jīng)證,稅款已交,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?
老師,稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢,這個(gè)月紅沖票也回來(lái)了。代開時(shí)候稅已經(jīng)預(yù)繳,我要重新開一張一樣的,那原來(lái)這個(gè)稅怎么辦? 是申請(qǐng)退稅再重新開票預(yù)繳?還是不用退稅,直接用新開的這個(gè)票抵呢?
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?