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老師。你好。上月發(fā)票開錯了,但是已經(jīng)認證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

2023-05-24 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 15:47

你好,對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:50

意思上個月需要更正申報嗎?但是這個月開進來和紅沖的。一正一負算抵消了。

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:52

不用更正申報的,你開了紅字信息表之后,你當月進項轉(zhuǎn)出,下一個月申報。

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:52

認證了可以的,可以抵扣。

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快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:54

老師,我沒有明白。意思4月不用更正。5月他一正一負的開進來實際上也就不用抵扣了嗎?因為沒有金額

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:56

四月份你憑什么更正?為什么要更正?四月份又沒有開紅字,信息表是正常認證的。

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快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:58

哦哦,實際上關(guān)系到的是5月份。那這樣我可以5月紅沖以后再開正確的進來。對進項稅實際上沒有任何的影響。是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:59

是是的,沒有影響的。

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你好,對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
2023-05-24
您好,之前是做費用了嗎這個
2023-10-20
你好,可以不用做賬,發(fā)票直接放在之前的憑證后面
2023-10-20
你好,是的,同學的理解是正確的。
2020-12-27
對這個你不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-12-27
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