您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,我司的聯(lián)營公司甲公司給我司提供的員工班車通勤、員工宿舍、還有食堂就餐服務(wù),對(duì)方開了現(xiàn)代服務(wù)-管理服務(wù)費(fèi)的專票給我司,我司應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
公司才成立,就成立了食堂,給員工免費(fèi)用餐,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄如何寫。
公司食堂,早點(diǎn)供應(yīng)給客戶,中餐是供應(yīng)給員工,有些成本無法區(qū)分,如何做帳務(wù)處理
公司食堂既為客人免費(fèi)提供早點(diǎn),又對(duì)內(nèi)為員工提供中餐,收取5元/人的成本費(fèi),如何帳務(wù)處理
用公司的成立的工會(huì)經(jīng)費(fèi),付款端午節(jié)粽子,放給員工,如何賬務(wù)處理呢
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
不計(jì)提嗎?
第一筆分錄就是計(jì)提的分錄啊
為什么有的是先做的后面的分錄,再做前面的分錄呢?
根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額做計(jì)提 就先做發(fā)生的 然后再做我寫的第一筆分錄 不然第一筆分錄不知道金額
我們食堂是管理人員先墊錢買菜,月底的時(shí)候開票回來報(bào)銷,如何寫分錄。
沒有報(bào)銷的時(shí)候 單位沒有支付款項(xiàng) 可以暫時(shí)不需要寫分錄 等發(fā)票開回來報(bào)銷的時(shí)候再寫上面兩筆分錄
是按你說的第一個(gè)寫嗎?還是先寫后面再寫前面
這兩個(gè)分錄可以寫在一張憑證上 隨便您先寫哪個(gè)都可以
計(jì)提社保的分錄如何寫
借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-單位社保費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
那種情況下是先寫后面的分錄的呢?比如說先支錢給食堂,是不是就先寫后面這個(gè)分錄,票拿回來了再寫前面的分錄呢?
支付給食堂錢的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期發(fā)票報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
我是這樣做的:借管理費(fèi)用_福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工新酬_福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_XXX 等付款申請同意后付款了,拿到銀行回單后借:其他應(yīng)付款_XXX 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
這樣賬務(wù)處理也是正確的