您好, 借:銀行 貸:銷售收入-員工餐費收入 銷項稅(未開票銷項稅)
老師,我公司是辦了一個職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費的。那每次食堂產生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費用-福利費開支的。這次食堂購了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點不知所處。請老師多多指點,謝謝
3/4 某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務 (1)在境內提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元: 提供船舶修理業(yè)務,取得收入為54萬 元,提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務,取得收入46萬元,提供 國內旅游服務,共收取旅游服務費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務選擇差 額計稅) 1)該公司2021年6月應繳納進口環(huán)節(jié)增值稅多少萬元?
增值稅第四次作業(yè)10計算題某運輸公司為增值稅一般納稅人:從事多種經營,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務:在境內提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元;提供船舶修理業(yè)務,取得收入54萬元;提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲業(yè)務取得收入46萬元;提供國內旅游服務,共收取旅游服務費80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入該公司提供旅游服務按差額計稅),請計算該公司6月的銷項稅額。
4.甲旅游公司為增值稅一般納稅人,本年5月提供旅游服務取得價款212萬元(含增值稅),提供旅游服務的過程中,支付相關住宿費、餐飲費等53萬元,取得合規(guī)增值稅發(fā)票。要求:對甲旅游公司上達業(yè)務進行賬務處理。
乙公司為從事家電生產的一般納稅人,共有職工310人,其中生產工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人。某年12月份發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)本月應付職工工資總額為380萬元,工資費用分配匯總表中列示的產品生產工人工資為200萬元,車間管理人員工資為30萬元,企業(yè)行政管理人員工資為50萬元,銷售人員工資40萬元,在建工程人員工資60萬元。2)下設的職工食堂享受企業(yè)提供的補貼,本月領用自產產品一批,該產品的成本為8萬元,計稅價格為10萬元(不含增值稅),適用的增值稅稅率13%、消費稅稅率為10%。(3)以其自己生產的某種電暖氣發(fā)放給公司每名職工,每臺電暖氣的成本為800元,市場售價為每臺1000元。增值稅率13%。(4)為總部部門經理以上職工提供汽車免費使用,為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。該公司現(xiàn)有總部部門經理以上職工共10人,假定所提供汽車每月計提折舊2萬元;現(xiàn)有副總裁以上職工3人,所提供住房每月的租金2萬元。
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
收取的費用從員工資扣,食堂所有的成本可以全入主營業(yè)務成本嗎?
收到的員工工資扣款可以直接沖減主營業(yè)務成本嗎?
您好,收取的費用從員工資扣,那??借:其他應收款? ? ?貸:銷售收入-員工餐費收入 銷項稅 食堂所有的成本 是記管理費用-福利費? 這里收到員工的成本費只是一小部分的
但我們食堂也為客戶免費提供,有些費用無法區(qū)分,但員工餐標準是10元/人,收員工5元
您好,我知道就是沒法區(qū)分,就不記業(yè)務招待費(這個年度還要調增應納所得稅),全記管理費用-食堂福利費
比如今天有10個人用餐,按10元/人用餐標準,50元計入福利費,50元計入其他應收款去沖減主營業(yè)務成本,這樣處理可以嗎?
我們是體檢公司為客人免費提供早點
您好,我覺得可以呢,利潤還是一樣的