您好 計入工程施工 么有發(fā)票先入賬 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
我們是裝修公司,現(xiàn)在交去年11月份至今年11月份的物業(yè)費17000多,垃圾處理費7000多,只有收據(jù)沒有發(fā)票。會計分錄怎么寫?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當(dāng)時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫?
我們是一家運營產(chǎn)業(yè)園的公司,租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè),收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費,給企業(yè)免房租,我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費,上游給我們開票,我們給企業(yè)開票,現(xiàn)在是做24年1月份的賬,先開發(fā)票后付款,我們1月份才給他們開的發(fā)票,內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費和停車費,金額2000 稅費600 這個怎么寫會計分錄
老師,我們單位收到每個月水電費單據(jù),但是從去年6月到現(xiàn)在一直沒有錢付款,然后物業(yè)公司也沒有給我單位開發(fā)票,到了今年付款31萬多了,才收到發(fā)票是今6月開的,這個水電費物業(yè)費怎么做分錄?,
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
不對啊老師
我們辦公室是租的,交的費用怎么是工程施工?
裝修公司 不是為了項目施工發(fā)生的么 如果不是的話 計入管理費用-物業(yè)費 管理費用-垃圾處理費
公司租的辦公室
好的,我也是這樣做的,謝謝!
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