如果不從工資里扣除了借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
個(gè)人所得稅借方余額為2分,是會(huì)計(jì)少扣了,但是是2018年的,現(xiàn)在這個(gè)該怎么調(diào)整呢
老師您好,我在上月多扣了員工的個(gè)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個(gè)應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師,我少計(jì)提了代扣代繳的個(gè)人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,去年工資多計(jì)提了,導(dǎo)致個(gè)人所得稅現(xiàn)在也是借方余額,個(gè)稅交多了。今年應(yīng)該怎么調(diào)平?
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬(wàn)發(fā)票,是打給個(gè)人的房租,個(gè)人給我們找了一家公司開票,房租款打給了個(gè)人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對(duì)沒(méi)有辦事機(jī)構(gòu)的組織,由被告注冊(cè)登記地,但是沒(méi)有登記地的,由被告住所地,這個(gè)住所地不是不確定嗎,怎么又回來(lái)了
老師,在2024年是我們付給物流40萬(wàn),但是他們給我們開了12萬(wàn)的票,我當(dāng)時(shí)做賬時(shí),又多做了18萬(wàn)的銷售費(fèi)用,相當(dāng)于物流費(fèi)用就做了30萬(wàn),到2025年5月31日前18萬(wàn)未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對(duì)賬是會(huì)計(jì)方面嗎
老師,您好。請(qǐng)教您。,7月公戶支出退款,但是之前是私戶收到的12w,怎么做賬,(以前會(huì)計(jì)做的),7月又用公戶支出了學(xué)員補(bǔ)貼,有500-2600,轉(zhuǎn)賬備注學(xué)員補(bǔ)貼,老師。這二種怎么做分錄。
中級(jí)中復(fù)議前置的情況有哪些
沖壓件廠,業(yè)務(wù)規(guī)模不大(30人),沒(méi)有宗財(cái)務(wù)軟件,純手工帳,主演做成本核算,改要做記賬憑證嗎?之前會(huì)計(jì)只做了就流水賬
老師 請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本實(shí)繳數(shù)工商年報(bào)的時(shí)候忘記填了 現(xiàn)在網(wǎng)上又改不了 必須要去線下改嗎 都需要啥資料啊
收入中預(yù)計(jì)銷售退回200件實(shí)際退回150件遞延所得稅為啥要全額反向沖減完?
那我這邊是其他應(yīng)收款借方2分
是借營(yíng)業(yè)外支出,貸,其他應(yīng)收款嗎?
員工都離職了,扣不回來(lái)了
你好,可以這么多的。
你好,可以這么做的。
那行,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。
老師,分錄怎么寫呢
你好 啥業(yè)務(wù)的分錄的
就是今早我問(wèn)了你的18年某月的稅從個(gè)人賬戶少扣了
借營(yíng)業(yè)外支出,貸,其他應(yīng)收款 2020-09-20 11:39