下次發(fā)工資補扣就是了呀
老師您好,我想問下就是對方現(xiàn)在開過來的成本票,個稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當(dāng)時做個稅的時候科目用的是應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師,我少計提了代扣代繳的個人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我修改了6-7-8-9月份的個稅申報表,然后改了賬上正確的工資,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,我要怎么調(diào)整呢?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應(yīng)該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個稅的時候又借 其他應(yīng)付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師有一部分能補扣,還有一部分是我提前交了的
一樣的都是后期補扣
是這樣的 我這個是個稅是對方給我們公司開過來的成本票,然后我們公司代扣代繳的這種
公司開票怎么涉及個稅了?
就是對方去稅務(wù)局開的票,是付款單位代扣代繳的那種
那個是從支付的款項中扣呀
是從支付的款項中扣除的 我做賬是先收到對方的發(fā)票,做一筆分錄,然后實際報稅的時候在做一筆分錄?,F(xiàn)在這個實際報稅的數(shù)字是正確的,收到發(fā)票做的分錄上的數(shù)字少了。是這樣的老師
你扣除個稅后再支付對方就是了呀。申報個稅就沖減應(yīng)付款
收到,我明白了,謝謝老師
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