附加稅印花稅做借以前年度損益調(diào)整 ,貸應(yīng)交稅費,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費 貸銀行,這個滯納金做借營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行
請問今年8月繳納17.18年的附加稅及印花稅,還有滯納金應(yīng)該如何做賬呀老師?
請問老師 補繳的去年的附加稅及滯納金怎么做賬呢
老師,請問下去年印花稅我沒有計提,有一筆滯納金9元直接計入主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調(diào)到營業(yè)外支出,跨年了該如何調(diào)賬
老師,23年3月的時候,補交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
老師,請問老板問今年繳納了多少稅費了?怎么計算呢。主要是印花稅。印花稅我是季報。沒有計提當月繳稅。當月直接計入稅金及附加-印花稅。但是去年4季度的印花稅是今年1月繳納記賬的呀。所以是不是不能算在今年。去回復(fù)領(lǐng)導呢。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
請問,是不是關(guān)于稅金的分錄,要做3筆總共?
那會不會影響今年的匯算清繳?匯算清繳時應(yīng)該如果填表格呢?
是的,這個不會影響本年匯算清繳表,這個不參與匯算清繳,這個滯納金填寫納稅調(diào)整表,這個滯納金一欄
好的清楚了,謝謝您了,老師
好的,我先回復(fù)別的學員了