同學(xué)你好 借,管理費用等 貸,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費一代扣企業(yè)所得稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣增值稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣城建稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣教育費附加
境外付匯(國外檢測公司)代扣代繳企業(yè)所得稅、代扣代繳增值稅及附加,如何做會計分錄
支付給境外單位測試費,要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我公司為境外非居民企業(yè)代扣代繳企業(yè)所得稅,如何做分錄
我們公司支付國外公司的研發(fā)服務(wù)費,增值稅代扣代繳6%,所得稅代扣代繳10%嗎?代扣增值稅是不是會涉及附加呢
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
那我的會計科目,應(yīng)交稅費下面還要設(shè)二級科目嗎?,當(dāng)時去辦理外匯的時候就已經(jīng)繳納了各項稅費
同學(xué)你好 那我的會計科目,應(yīng)交稅費下面還要設(shè)二級科目嗎?——應(yīng)交稅費下設(shè)置代扣代繳增值稅二級明細(xì);
應(yīng)繳稅費下面沒有代扣的,現(xiàn)在還有新增代扣嗎
當(dāng)時大廳辦理的時候,就提供給我稅收完稅證明,現(xiàn)在在納稅申報的時候,又抵扣了,分錄又該怎么寫,麻煩您了
老師我們的會計科目里應(yīng)交稅金下面沒有代扣的,如果按你上面所說,是不是還要新增
同學(xué)你好,是需要新增二級明細(xì) 扣稅時 借,管理費用等 貸,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費一代扣企業(yè)所得稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣增值稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣城建稅 貸,應(yīng)交稅費一代扣教育費附加 開票交稅時 借,銀行存款 借,應(yīng)交稅費一代扣企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費一代扣增值稅 借,應(yīng)交稅費一代扣城建稅 借,應(yīng)交稅費一代扣教育費附加 貸,銀行存款
老師,扣稅時,貸銀行存款和交稅時借銀行存款沒有看懂
同學(xué)你好, 扣稅時,貸銀行存款是我們在支付國外款項時將稅扣下,然后余下的部分用銀行存款支付 交稅分錄,抱歉,借方多打了銀行存款 借,應(yīng)交稅費一代扣企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費一代扣增值稅 借,應(yīng)交稅費一代扣城建稅 借,應(yīng)交稅費一代扣教育費附加 貸,銀行存款
扣稅時,貸銀行存款是我們公司給他們直接付的檢測費用,可以這樣理解吧
還有填寫納稅申報表的時候,這個增值稅已做進項抵扣了,這個怎么接著上面做分錄
同學(xué)你好 扣稅時,貸銀行存款是我們公司給他們直接付的檢測費用,可以這樣理解吧——是的 如果是做進項抵扣了;分錄是將進項稅額抵減管理費用; 借,管理費用,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,正數(shù)
老師后面抵減管理費用,最后一行應(yīng)該是貸吧
同學(xué)你好,不是的,兩個都是在借方;正常沖減管理費用是在貸方,但實務(wù)中是做在借方用負(fù)數(shù);
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,