同學(xué)你好 利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)期實(shí)現(xiàn)盈利: 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 當(dāng)期發(fā)生虧損: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 提取盈余公積: (只有在當(dāng)期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)才會(huì)這么做) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積、任意盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積、任意盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積、任意盈余公積 分配現(xiàn)金股利或利潤(rùn): (當(dāng)期沒有實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)也可以這么做,那就是分以前年度的利潤(rùn)。) 借:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付股票股利: (宣告股票股利時(shí)不需作會(huì)計(jì)分錄) 借:利潤(rùn)分配——轉(zhuǎn)作股本的股利 貸:股本 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——轉(zhuǎn)作股本的股利 盈余公積補(bǔ)虧: 借:盈余公積 貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧 借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
老師,我們是A公司聘請(qǐng)的代為管理的物業(yè)公司,那么我們物業(yè)公司年末盈利后,A公司要提取利潤(rùn),如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
我們收到的利潤(rùn)5萬(wàn)怎么做規(guī)范, 我們掛靠到a公司,a公司打算給我們40萬(wàn),其中30萬(wàn)是我們代支付b公司成本取到發(fā)票給a,a給我們報(bào)銷的,然后剩下的10萬(wàn)是盈利,但是要支付5萬(wàn)給a當(dāng)管理費(fèi)。我們公司怎么做賬合理規(guī)范呢
公司是做外貿(mào)的,A公司是老板親戚都,現(xiàn)在有一貨物買進(jìn)賣出是走A的公司賬上,但找供應(yīng)商和客戶等都是我們公司自己操作的。年末了,我們公司與A公司進(jìn)行了利潤(rùn)結(jié)算,想將這批貨物所獲利潤(rùn)全部轉(zhuǎn)回來(lái),請(qǐng)問我公司該以什么名義結(jié)轉(zhuǎn),需要哪些資料?
老師!我們是物業(yè)公司,我們的辦公場(chǎng)所是我們老板自己的房子供我們公司無(wú)償使用,\'物業(yè)費(fèi)也是我們公司收取,水電費(fèi)是我們代收代付的,物業(yè)公司賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
進(jìn)出口貿(mào)易代理。A公司給我們貨款,由我們公司付匯,進(jìn)口貨物,庫(kù)存進(jìn)我們公司。我們需要往外開銷項(xiàng)發(fā)票,A公司會(huì)按開票金額付款,但付的是下一筆業(yè)務(wù)的貨款。請(qǐng)問如何處理?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
只是普通企業(yè)分配利潤(rùn)的分錄需要做應(yīng)付股利這個(gè)科目嗎?
對(duì)的,需要做這個(gè)科目的