同學(xué)你好 是的,可以這樣的,
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤(rùn)有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤(rùn),如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤(rùn)就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤(rùn)有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤(rùn),如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤(rùn)就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,請(qǐng)問匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
公司2020年審計(jì)報(bào)告里面的利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)為180萬,所得稅為13萬,匯算清繳是不是應(yīng)該補(bǔ)交180*25%減去預(yù)交的13萬=32萬所得稅?如果領(lǐng)導(dǎo)匯算清繳后只交了2萬多的所得稅?請(qǐng)問老師這個(gè)是怎么操作的?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個(gè)分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時(shí),借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤(rùn)表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),對(duì)不上就差這個(gè)數(shù),是不是后面利潤(rùn)分配這個(gè)憑證不用做呀
老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入“管理費(fèi)用”科目么?請(qǐng)問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對(duì)么?如果稅務(wù)來查的話,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們數(shù)燃?xì)忸愋袠I(yè),上年的營業(yè)收入是24916426.42元,安措費(fèi)怎么提?。吭趺醋龇咒??
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點(diǎn)嗎?
拓展費(fèi)用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請(qǐng)問老師,工程項(xiàng)目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費(fèi)-收工業(yè)園小廠里每家電費(fèi),然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票?。?/p>
我想問一下,我們要采購一個(gè)商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購買某一個(gè)品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
稅務(wù)要認(rèn)可這28萬的白條嗎
調(diào)增交稅就可以了
交了所得稅的,這樣會(huì)不會(huì)追查未分配利潤(rùn)個(gè)稅
你們有未分配利潤(rùn)嗎
是的,他們沒有打白條入庫,就有28萬的未分配利潤(rùn)
那這個(gè)就看稅局什么意思了