同學(xué)你好 對的,直接轉(zhuǎn)出就可以的
企業(yè)的期末存貨與增值稅留抵稅額是否做到匹配,這個意思是要求銷售出去的對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣?剩余的存貨沒有銷售就要留抵不能抵扣?
請問出口企業(yè)收到的發(fā)票是不是不能抵扣的呀,意思是做賬沒有應(yīng)交稅金-增值(進(jìn))??
請問我收到原來出口退貨(做的進(jìn)口方式進(jìn)來的)有進(jìn)口增值稅,這個我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個進(jìn)口增值稅沒關(guān)系吧?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 有一張發(fā)票是老項(xiàng)目不能抵扣 我們現(xiàn)在是預(yù)售所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這張發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)說讓做轉(zhuǎn)出 分錄: 借:其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)支出(稅金) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 請問老師 分錄第二部 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 呢 謝謝老師
請問貿(mào)易企業(yè)申報(bào)出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報(bào)時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的