親,銷項稅額和 進項稅額需要結轉了,要不你這個會一直有余額
這個月末結轉增值稅為什么不可以像我那樣做一筆結轉分錄,而是要這樣計提兩次呢
月末為什么要結轉未交增值稅,如果當月交稅了呢,這兩個會計分錄怎么寫
老師說可以年底一次性結轉增值稅。如果年底一次性結轉,圖里兩個分錄是每個月都要寫,還是只要寫下面這個(貸銀行存款那個)
老師,我有兩個問題要問:一、10月的銷項小于進項,進項期末余額為負數(shù),作為留底稅額,請問這樣的話,10月末還要結轉增值稅嗎?如果要結轉,會計分錄怎么做?二、11月的銷項稅額大于進項稅額,需要結轉增值稅嗎?如果要結轉,請問怎么做會計分錄?
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?
請問個稅備注填啥?我在申報員工個稅
老師,我是外貿企業(yè),假設上個月不含稅的銷售金額是170萬,做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬,做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬,做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬,那我這個月申報印花稅計稅依據是不是170+4+150+2=326萬
付的廣告費做什么憑證?
請教,現(xiàn)在6月份,個稅申報是申報所屬期5月份的工資,5月份是發(fā)4月份的工資,這樣的邏輯是否正確?
老師個體工商戶開專票附加稅也是12%嗎?
有個員工社保個人承擔部分是有公司承擔繳納的,在申報員工個稅的時候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險的費用還填嗎
那為什么我做的有幾個實操沒有結轉呢
那你可以實操下面去評論,原則是需要按月做的,根據學員反饋你不按這個對不上了這個最后