你好 增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 附加稅=實(shí)際交的增值稅*12% 印花稅=合同金額*萬(wàn)分之三 所得稅=實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率 您只有一個(gè)數(shù)據(jù) 算不出來(lái)
你好,一般納稅人?稅率13%的,2萬(wàn)是含稅金額的嗎2/1.13*13%這個(gè)是繳納的增值稅附加稅=增值稅*7%印花稅=2/1.13*萬(wàn)分之三所得稅=(2/1.13-附加稅-印花稅)*5-?后面公式是什么
老師,帶稅金額64元(增值稅稅率按13%),還需要繳納多少錢的稅(所得稅,印花稅,附加稅)?
煤炭銷售公司,除了繳增值稅,附加稅,印花稅,還需要繳納其他什么稅,稅率是多少?
小規(guī)模納稅人增值稅5465.35,需要交哪些稅,金額多少,寫下公式老師,附加稅和印花稅還有水利基金所得稅分別是多少
勞務(wù)公司,開3000萬(wàn)的發(fā)票,需要繳納多少錢的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒有成本費(fèi)用的算一下,
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)跟著訂單出去的運(yùn)費(fèi)是入哪個(gè)科目呢
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會(huì)寫收據(jù)也忘了沒寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入1萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師銷售利潤(rùn)率定價(jià)法的公式有嗎
公司車輛出售給個(gè)人,開具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營(yíng)業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問(wèn)題
老師,銷售利潤(rùn)率怎么計(jì)算的?
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營(yíng),也沒有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
64是帶稅的銷項(xiàng)稅額
你好 是的 只有這一個(gè)數(shù)據(jù) 算不出來(lái)其他的稅 稅的公式我上面發(fā)你了 要有具體的數(shù)據(jù) 填寫進(jìn)去就可以算出來(lái)了