你好 增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 附加稅=實(shí)際交的增值稅*12% 印花稅=合同金額*萬(wàn)分之三 所得稅=實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率 您只有一個(gè)數(shù)據(jù) 算不出來(lái)
你好,一般納稅人?稅率13%的,2萬(wàn)是含稅金額的嗎2/1.13*13%這個(gè)是繳納的增值稅附加稅=增值稅*7%印花稅=2/1.13*萬(wàn)分之三所得稅=(2/1.13-附加稅-印花稅)*5-?后面公式是什么
老師,帶稅金額64元(增值稅稅率按13%),還需要繳納多少錢(qián)的稅(所得稅,印花稅,附加稅)?
小規(guī)模納稅人增值稅5465.35,需要交哪些稅,金額多少,寫(xiě)下公式老師,附加稅和印花稅還有水利基金所得稅分別是多少
勞務(wù)公司,開(kāi)3000萬(wàn)的發(fā)票,需要繳納多少錢(qián)的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒(méi)有成本費(fèi)用的算一下,
我一般納稅人,增值稅13%的稅率。我要跟人加稅點(diǎn)大概是要加到多少的稅點(diǎn)(增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)成立后,產(chǎn)生了費(fèi)用,但是一直沒(méi)收入,也沒(méi)發(fā)工資,這在申報(bào)時(shí),公司資產(chǎn)總額還是按注冊(cè)資本申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)新的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫(xiě)?
老師。我把8月份的工資和9月份的工資,都在9月計(jì)提可以嗎
它的原值和累計(jì)折舊會(huì)繼續(xù)在資產(chǎn)負(fù)債表上列示,只是它的賬面價(jià)值(原值607880- 累計(jì)折舊607880等于0)會(huì)顯示為零。說(shuō)白了,就是賬上它已經(jīng)“不值錢(qián)”了,但實(shí)際上它還在為公司創(chuàng)造價(jià)值。在清算時(shí)怎么做賬務(wù)處理?請(qǐng)列出分錄,是借固定資產(chǎn)清理?借累計(jì)折舊607880,貸固定資產(chǎn)607880。固定資產(chǎn)清理怎么取數(shù)?
老師,您好,我們公司處置了一輛車(chē),固定資產(chǎn)清理最后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益呢,還是營(yíng)業(yè)外收入支出呢?
請(qǐng)問(wèn)老師退貨的賬務(wù)處理?怎么做?
建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,在多個(gè)不同的城市預(yù)繳,預(yù)繳稅款需要怎么做憑證?分明細(xì)到不同的工地嗎
現(xiàn)金流量表季報(bào) 期末現(xiàn)金余額的本季金額和本年累計(jì)金額數(shù)字是一樣的嗎?
老師,這個(gè)是怎么回事
老師,個(gè)體戶(hù)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收,具體稅務(wù)局是怎么核定的?
64是帶稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
你好 是的 只有這一個(gè)數(shù)據(jù) 算不出來(lái)其他的稅 稅的公式我上面發(fā)你了 要有具體的數(shù)據(jù) 填寫(xiě)進(jìn)去就可以算出來(lái)了