你這個所得稅,處理收入—稅金,還要減去成本費用的
你好,一般納稅人?稅率13%的,2萬是含稅金額的嗎2/1.13*13%這個是繳納的增值稅附加稅=增值稅*7%印花稅=2/1.13*萬分之三所得稅=(2/1.13-附加稅-印花稅)*5-?后面公式是什么
老師,我們是一般納稅人,增值稅1%,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%,印花稅0.0003,所得稅25%,如何折算出一個總的稅率是多少?
老師你好,我想問一下增值稅13%加附加稅12%加印花稅萬分之三再加5%的企業(yè)所得稅總共稅點是多少,不會算,麻煩老師幫算一下
開票金額(銷售價格):550000 不含稅價:550000/1.13=486725.66 材料進項:300000 不含稅價:300000/1.13=265486.73 進銷差價:550000-300000=250000 1.應交增值稅:250000/1.13*0.13=28761.06 2.應交附加稅:28761.06*0.12=3451.33 減半征收附加稅:3451.33/2=1725.67(稅收優(yōu)惠政策六稅、兩費減半征收) 3.應交印花稅:550000/1.13*0.0003=146.02 減半征收印花稅:146.02/2=73.01(稅收優(yōu)惠政策六稅、兩費減半征收) 4.應納稅所得額:銷售價格-材料進項-員工工資-租賃費-差旅費 486725.66-265486.73-0-0-0=221238.93 應交所得稅:221238.93*0.05=11061.95 備注:0-300萬所得稅率為5%,300萬以上為25% 應交稅金合計(不享受優(yōu)惠政策金額):28761.06+3451.33+146.02+11061.95=4342
你好老師 我們的稅負率計算 本期繳納增值稅額/不含稅的銷售收入,我們一般為2%左右,我是不是每個月開票含稅1500萬元 至少準備1300萬元的進項發(fā)票(含稅)1500/1.13*13%-1300/1.13*13%=23萬元 23/(1500*1.13)=1.73% 你看一下這樣合理嗎
公司是食品加工行業(yè)、公司報價含稅售價、采購單價含稅、在做單品盈虧的時候取的原料均為含稅、請問需要轉(zhuǎn)換成不含稅的嗎?
就是我們有個項目 就是用了塊地,蓋一個電站,最近付了一筆土地補償安置費補償費、一筆被征地農(nóng)民保險金、一筆土地附屬物補償費 這三筆能都計入在建工程成本嗎 土地補償安置費補償費和土地附屬物補償費取得了政府給的資金往來結(jié)算票據(jù) 征地農(nóng)民保險金啥也沒給,這些錢還需要交契稅和印花稅嗎
您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進項稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務局需要怎么操作?
新入職的員工4天一天一百,沒有高溫補貼可以嗎?
餐飲分公司注銷,之前是分公司申報增值稅個稅,總公司合并申報所得稅,現(xiàn)在分公司注銷,賬上有存貨,有往來。這個分公司要怎么做賬務處理
老師,請問我是農(nóng)業(yè)合作社,租各戶農(nóng)民的土地,打給農(nóng)民的租金,我們雙方需要交什么稅么
老師,我們有個定期定額的個體戶,現(xiàn)在要簽合同開票,這個營業(yè)執(zhí)照范圍可以開圍欄安裝工程嗎?
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因為要接工裝對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報開票收入還是要申報點無票收入避免風險,或者怎樣避免風險
高鐵票如果不是員工本人的可以拿來報銷嗎??
開信用證手續(xù)費 開了2000萬 手續(xù)費都 10萬 一次性做財務費用嗎
總共41400的合同,只有12000的進項,29400沒有進項,我總共該交多少稅?
那你應交的增值稅=41400/1.13*13%-12000/1.13*13%=3382.30 城建稅=3382.30*對應的稅率