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老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?

老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
2021-08-19 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-19 10:14

同學(xué)你好 這個(gè)直接做就行了

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 10:16

我做不平啊,那我轉(zhuǎn)會物流公司5萬,我到底要怎么做,才能提現(xiàn)這一堆明細(xì),又把賬做平呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:20

這個(gè)就是往來 計(jì)入往來款就行了

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 10:49

老師你可以寫一下分錄 不,我的問題是做不平,我問了半天,你都還沒正面回答我的問題,老師我們大家都很忙,你可以讀一下我們問題嗎?可以不答非所問嗎?

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 10:54

還有之間的差額我想怎么轉(zhuǎn)入損益

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齊紅老師 解答 2021-08-19 11:02

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付 然后 借應(yīng)付 貸應(yīng)收 這樣就平了 剩下的應(yīng)收還有差額你們收回來 借銀行 貸應(yīng)收

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 11:34

是啊,但是我想提現(xiàn)的那一堆明細(xì)并沒有提現(xiàn)啊

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齊紅老師 解答 2021-08-19 11:38

明細(xì)應(yīng)收就是物流公司 應(yīng)付是客戶

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 12:00

我是想把這些明細(xì)提現(xiàn)上去,老師

我是想把這些明細(xì)提現(xiàn)上去,老師
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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:09

這些是費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益了

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快賬用戶8212 追問 2021-08-19 12:22

這個(gè)我知道,但是我付款,用其他應(yīng)付款,體現(xiàn)這些明細(xì),庫存現(xiàn)金就沒減少,結(jié)轉(zhuǎn)損益我是知道的,就是不知道又要體現(xiàn)這些明細(xì),又要做平,老師我這樣講你聽聽得懂嗎,不懂你可以問我,不要答非所問嘛,我一直在問,半天也沒解決,如果你不確定你會,你可以不接我的問題啊,免得耽誤彼此時(shí)間

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:25

上面分錄給你了最后是平的 后面你給的分錄這些最后都結(jié)轉(zhuǎn)損益之后是平的呀

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你好,代收的款你沒計(jì)入其他應(yīng)付嗎?通過其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去就可以。
2021-08-19
同學(xué)你好 這個(gè)直接做就行了
2021-08-19
同學(xué)你好 車在誰的名下呢
2021-08-23
1.對哦 2.都計(jì)入固定資產(chǎn) 3.按照開的發(fā)票確認(rèn)收入
2021-08-02
你好,你這里就是往來款項(xiàng),如果需要體現(xiàn)明細(xì)科目,你可以設(shè)置3級明細(xì)科目
2021-08-21
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