你好! 可以做分錄: 1.沖減以前分錄(類似沖暫估) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)…申報時填入未開票收入欄(金額用負(fù)數(shù)表示) (金額用負(fù)數(shù)表示)
你好,如果去年的收入已經(jīng)當(dāng)收入了帳并已經(jīng)報稅,今年補(bǔ)開了發(fā)票,那要怎么處理
公司去年確定了一筆無票收入,已經(jīng)入帳、申報,今年對方要求補(bǔ)開票,怎么做賬和報稅?
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開票收入,報了稅,未開票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個季度申報該怎么申報呢
老師,去年的貨物對方?jīng)]要發(fā)票我們已經(jīng)申報繳稅了,今年對方又要這筆發(fā)票怎么入賬
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
2.根據(jù)發(fā)票做賬(正常填寫申報表) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
蔣老師,您好!去年無票收入87.5萬,今年確認(rèn)是62萬,我是全額沖減,還是差額進(jìn)行沖減?如果全額沖減,今年補(bǔ)開去年發(fā)票,今年和去年利潤表收入這塊,怎么合理調(diào)整?
你好! 沖減一部分就是62萬
蔣老師,差額25.5萬元做一筆
蔣老師,差額25.5萬需要做一筆年度損益調(diào)整,對嗎?
你好! 差額不用做會計分錄的(不用考慮)
蔣老師,差額不屬于去年收入
謝謝老師了,大概明白了。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝