同學,您好,今年是否可以直接改工資表了,如果可以,直接順著做下去就可以了。如果不可以,只能是去年的紅沖分錄。
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
去年多做了一筆預提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個人社保,這個要怎么調(diào)整
你好,我想問2019年多計提、多發(fā)放2萬元,2020年怎么調(diào)整?會計分錄該如何? 2019年: 計提工資: 借:管理費用——職工工資 貸:應付職工薪酬——職工工資 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬——職工工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師,小規(guī)模公司,我們公司搞培訓的,包車顧老師過去講課,請問一下包車費計入哪個會計科目比較合適?
請問老師,殘保金的申報,包含退休返聘人員嗎?
老師,個稅手續(xù)費返還,增值稅申報表上6%,沒填,沒交稅,現(xiàn)在匯算清繳哪里可以填嗎
老師賣吊車,這個賬務處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)字一樣
打印出來這個票據(jù),如果訴訟贏了的話是不是可以讓被告報銷
有家民辦非企業(yè)在24年10月因變更法人由個人經(jīng)營所得稅變更為企業(yè)所得稅,24年12月將截止10月的未分配利潤進行了分配(因為之前一直交個人經(jīng)營所得稅,如果進行利潤分配的話是不需要再交個稅,實際未支付抵了借款),近期發(fā)現(xiàn)那筆分配的金額有誤,應該是9萬填成了18萬,現(xiàn)在有兩個問題,一是否更正24年第四季度財報?還是在25年用以前年度損益調(diào)整?畢竟金額也不小。二是這種情況下是否為了減少涉稅風險,那部分交個人經(jīng)營所得稅期間的未分配利潤的金額先不進行分配,暫且掛著?
老師賣吊車,這個賬務處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)是一模一樣的
老師,我們從農(nóng)戶手里收的水果,開的票是免稅普票,金額98700,我們是一般納稅人,可以計算抵扣9個點的稅,那我入賬成本是98700元嗎?
打印總賬,就是打印一級科目嗎?
我們今年新增業(yè)務,請問工商年報-主營業(yè)務活動是填最新的還是填2024年的
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不能改工資表,那今年錄入分錄應該借什么?貸什么?
計提工資: 借:管理費用——職工工資 負數(shù) 貸:應付職工薪酬——職工工資 負數(shù)