你好,季度末那個月結轉就可以的,你季度末才知道超沒超過30萬。
小規(guī)模30萬以內的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結轉?謝謝
小規(guī)模 這個月就開了一張普票 月末的應交稅費貸方余額怎么做賬怎么處理??? 一定要弄平嗎?不交稅增值稅結轉到營業(yè)外支出,是這樣嗎? 借:應交稅費-應交增值稅, 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認收入。借:預收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 這個貸方的應交稅費-增值稅,需要結轉嗎?轉入營業(yè)外收入嗎?還是
老師好,小規(guī)模30萬以內的增值稅,要結轉到營業(yè)外收入,請問摘要都是結轉增值稅,分錄是借應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣對嗎?
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應出售該被套期項目產生的損益影響為多少?甲公司應出售該存貨產生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
不到一萬 ?我想問 憑證應該怎么做?
營業(yè)外收入就不用交稅?
借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅 轉到營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要交所得稅。
這個憑證摘要怎么寫?
第一個確認收入,第二個結轉不需要繳納的增值稅。
營業(yè)外收入的所得稅怎么算?
你好,你的利潤總額是多少?小型微利企業(yè)300萬以內的稅率5%。
利潤總額 ×5% 就得出來了么
對的,是的,是這么做的。