借營業(yè)費用負數 借預提費用 借營業(yè)費用 進項 貸應付帳款

老師,預提所得稅的費用賬務處理: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 次月繳納時: 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 如果預提的費用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費用-預提企業(yè)所得稅 貸:應付賬款
上個月預提費用,借營業(yè)費用貸預提費用,這個月收到發(fā)票,怎么做呢? 借預提費用,應交稅費貸應付賬款??
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
上月預提成本借,主營業(yè)務成本貸應付預提費用。本月收到發(fā)票,沖上月預提,借主營業(yè)務成本負數,貸應對賬款預提負數,記借主營業(yè)務成本貸銀行存款,這樣處理對不對
上個月預提費用二十萬,借:預提費用,貸:應付賬款這個月沖減預提費用,,借:應付賬款,貸:預提費用,請問這個月的分錄,是借方負差,還是雙方都是負差
老師,你好,某公司的業(yè)務,由于他們員工不熟,需要我們員工協助,請問對方把這個協助款支付給我們公司,我們要開什么發(fā)票給他們
成本票沒有怎么辦,有什么方法可以充抵一些成本票
公司體檢合同簽的2024年10月至25年11月合計1.5萬,24年付了前期款1萬,24年發(fā)票來也是1萬。因有部分人未在24年體檢拖到25年,尾款一直拖到25年,現25年開體檢費發(fā)票5千,這5千算25年的,記帳在25年的對嗎?
老師,我公司注冊地點是東疆綜合保稅區(qū),最近出口了一批貨物,10?已經報關了,現在不知道怎么做增值稅納稅申報,能給降的祥細一點兒嗎?
老師,年底的這兩個月車間也不生產不做實驗了,那做工資的時候可以都做到管理費用里嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人經營停車場去錫盟安全培訓及考試開車去的加油費過路費住宿費吃飯費用 還有有培訓費會計分錄怎么做
企業(yè)所得稅賬務處理分錄
我公司給夫妻倆發(fā)工資,一共稅前工資是5萬,幫忙籌劃個稅,給夫妻倆做合理規(guī)劃做到個稅繳的最少,情況是:家里有兩個小孩,分別6歲8歲,沒有房貸,男方非獨生子女且父母年滿60周歲,女方父母不符合條件,男方公積金每月1050元,社保每月個人承擔573元。
老師,請問我們外貿出口業(yè)務中,因供貨商原因導致一張發(fā)票不能退稅,稅務要求我們對該貨物進行轉內銷補稅,銷項稅補了89868.68,這筆補稅業(yè)務的會計憑證怎么做啊。
10月銷售出口貨物,什么時候申報出口退稅事項