你好 你們是什么業(yè)務(wù)的賬 ? 付款的是什么 ?
建筑行業(yè),已付款但票未到,怎么做分錄,后來(lái)隔月票來(lái)了,怎么做賬,
這個(gè)月發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,錢(qián)已付。但發(fā)票未到,這個(gè)月怎么做賬,下個(gè)月發(fā)票來(lái)了后又怎么做賬?
建筑行業(yè)機(jī)械使用費(fèi)已發(fā)生,隔月才開(kāi)來(lái)的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司采購(gòu)一批貨,貨到款已付,但是票未給開(kāi)具,那么月底怎么做分錄?等到月初來(lái)了票又怎么做分錄呢?
發(fā)票未開(kāi),付款發(fā)貨,隔月收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車(chē)發(fā)票怎么開(kāi)?要去車(chē)管所開(kāi)嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
付款是銀行
你好 我是想問(wèn)你的: 你說(shuō)的付款了票未到 具體是什么業(yè)務(wù)才好判斷科目
買(mǎi)材料的票未到,已付款
你好 那你就先做暫估入庫(kù) :借原材料-暫估 貸銀行存款 。 收到發(fā)票后 做紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍 。
我是這樣做的,借原材料—暫估貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料—暫估
我把這兩個(gè)分錄放在一張憑證上做可以嗎?
你好 你是買(mǎi)來(lái)馬上就領(lǐng)用出去了使用的話 可以這樣來(lái)做。
但是有些朋友說(shuō)我錯(cuò)了,應(yīng)該是借預(yù)付賬款—xx公司貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款—xx公司
材料買(mǎi)來(lái)了馬上用出去就可以用我第一種方法做對(duì)嗎
發(fā)票隔月來(lái)了,我應(yīng)該放在哪個(gè)月?比如7月暫估,8月才來(lái)發(fā)票,我應(yīng)該放在8月還是7月
你好 材料都收到了 做原材料去 。 不是做預(yù)付賬款。 發(fā)票來(lái)了方8月 。 你8月要紅沖暫估分錄在按發(fā)票做一筆的