同學(xué)你好 那你要先用以前年度損益調(diào)整把固定資產(chǎn)入賬,然后再開固定資產(chǎn)清理的發(fā)票
您好老師,我公司是從事十幾年貨物運輸服務(wù)公司,主要收取掛靠車輛管理費,以前車輛掛靠雖說機(jī)動車發(fā)票開具的是我公司,但是以前會計沒有把機(jī)動車入到我公司固定資產(chǎn),現(xiàn)在掛靠車輛要處置需要我公司開處置發(fā)票,并拿出了當(dāng)時購買車輛的發(fā)票10萬元,讓我公司開2萬的處置發(fā)票,那賬務(wù)該如何處理,我公司才能開具處置發(fā)票
您好老師,我公司是運輸公司掛靠車輛只是收取管理費,現(xiàn)在要處置這些掛靠車輛,當(dāng)時車輛發(fā)票開具我公司是30萬,現(xiàn)在處置10萬,我沒有用固定資產(chǎn)清理而是在開具處置發(fā)票時:借:銀行存款10貸待處理財產(chǎn)損益9,應(yīng)交稅費1,同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,借:待處理財產(chǎn)損益9,貸:營業(yè)外收入9可以嗎?
汽車掛靠業(yè)務(wù)公司,汽車掛靠入我公司時收到開具購買方是我公司名下機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或二手車交銷售統(tǒng)一發(fā)票,但我公司只收取車輛的掛靠服務(wù)費用的,沒有實際經(jīng)營車輛,我?guī)ど蠜]有作計提成本處理,但幾年后掛靠車輛遷出,我公司要開具發(fā)票給新購買方遷出車輛,請問我該如何作帳務(wù)處理呢?
我公司是車輛掛靠公司。2015年到現(xiàn)在有100多臺車都沒入過賬。怎么處理,今年計入固定資產(chǎn)嗎?好多機(jī)動車發(fā)票都沒有了,購置稅發(fā)票也只有一半的車有
您好老師,我公司是一般納稅人物流公司,前期購入1輛車入固定資產(chǎn),現(xiàn)在要處置并開具發(fā)票,我做如下分錄對么?還有就是處置開具發(fā)票稅務(wù)局就認(rèn)定是營業(yè)收入,那我該怎么做
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?