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汽車掛靠業(yè)務公司,汽車掛靠入我公司時收到開具購買方是我公司名下機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或二手車交銷售統(tǒng)一發(fā)票,但我公司只收取車輛的掛靠服務費用的,沒有實際經營車輛,我?guī)ど蠜]有作計提成本處理,但幾年后掛靠車輛遷出,我公司要開具發(fā)票給新購買方遷出車輛,請問我該如何作帳務處理呢?

2020-10-19 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-20 04:58

你好 之前是做了固定資產免

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快賬用戶6810 追問 2020-10-20 14:47

?? 1、掛靠車輛過戶到我公司時,會計分錄:借:固定資產,貸:其他應付款. 2、每年收取管理費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入一服務費 3、每年代收養(yǎng)路費、車輛保險費、車船使用稅等稅費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:其他應付款-養(yǎng)路費和保險? ?貸 應交稅金-車船稅 4、每年支付代收代付款項時,會計分錄:借:其他應付款-養(yǎng)路費和保險? ?貸 應交稅金-車船稅,貸:銀行存款。 現(xiàn)在汽車不再掛靠要遷出,我公司要開具發(fā)票出來把車輛遷出到第三方,這分錄不懂怎么處理,稅法上這是屬于二手車交易嗎?遷出車輛開具的發(fā)票需要按收入計算?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:50

第三個不對,第三個都是按你單位的來做。 借管理費用,貸銀行存款 車船稅系稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:51

你們可以開增值稅發(fā)票,借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益就可以。

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快賬用戶6810 追問 2020-10-20 15:16

第3跟第4部我們公司只是作代收代支,我們公司沒有實際參與汽車的運輸經營,都是運輸戶他們自已經營,所以這個代交保險費用跟車船稅應該不屬于我公司的管理以及稅費用?還有開頭時我將車輛掛入我公司名下時分錄是作了借:固定資產,貸:其他應付款,那么遷出時??

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:21

他有代收代付證明的嗎

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快賬用戶6810 追問 2020-10-20 15:27

沒有,只是雙方簽訂的合同上寫了代辦代繳

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:38

那你做代收代付的

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你好 之前是做了固定資產免
2020-10-20
同學你好 那你要先用以前年度損益調整把固定資產入賬,然后再開固定資產清理的發(fā)票
2020-09-16
你好同學??梢詫⑦@個車入賬把錢付給個人。說明是報銷給個人墊付的即可。
2021-06-24
同學您好,原則上掛靠的完全按照自己來核算,私底下打給車主的錢,不能公開走賬,一些企業(yè)都是讓車主用發(fā)票來沖
2023-09-27
你好; 你們要找對方給你發(fā)票 才行的;到時你 做成本處理的? ?
2023-05-19
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